Eksport av reiseregning/utlegg til lønnssystem
Denne brukerdokumentasjon gjelder for eksport til lønnssystem som er støttet igjennom integrasjon. Dersom du har en eldre filbasert reiseregningseksport er det systemspesifikk fremgangsmåte som avviker ifra dette dokumentet.
Inneholder
Kom i gang
Forutsetninger:
-
Reiseregning- og/eller utlegg-modulen er aktivert
-
Ditt regnskap/lønnssystem støttes og integrasjonen er aktivert (se egen brukerdokumentasjon for de ulike systemene).
Slik aktiverer og setter du opp eksporten:
-
Gå til integrasjonssiden: Oppsett → Innstillinger → Integrasjoner → Velg ditt regnskapssystem
-
Se etter “Reiseregning/utlegg” og aktiver denne. Du kan bestemme om eksport skal utføres med eller uten prosjektnummer, alt ettersom dere prosjektfører denne kostnaden eller ikke.

Sette opp lønnsartkoder
Du må definere lønnsartkoder for de ulike typene diett og utlegg. Dette kan gjøres via linken "Oppsett av lønnsartkoder" på integrasjonssiden, som du også finner i menyknapp oppe til høyre inne på selve lønnseksport-siden. Lønnsartkoden er normalt et nummer eller en ID som tilsvarer lønnsarten i lønnsystemet. For hver aktuelle type må du angi en lønnsart for skattefritt og skattepliktig deler, med mindre typen alltid er skattefri eller skattepliktig.
Du kan benytte samme lønnsartkode for flere ulike typer diett og utlegg. Teksten fra beskrivelsen i Proresult følger med på reiseregningen og vises på lønnsslippen. Merk at det er innstillingene for lønnsarten i lønnssystemet som avgjør skatteregler, regnskapskonto og andre bokføringsdetaljer.

Eksportere
Gjøres normalt via Lønning → Eksport → Gå til eksport av reiseregning/utlegg.
Hvilket system som eksporteres til blir normalt automatisk valgt, men du kan velge system dersom du har aktivert eksporten for flere.
-
Velg hvilken lønnskjøring det skal eksporteres til, dersom lønnssystemet krever dette. Hvis ingen lønnskjøring er opprettet, må du lage en ny før du gjennomfører eksporten.
-
Velg hvilke reiseregninger som skal eksporteres. Som standard vises alle reiseregninger som ikke tidligere er eksportert, men du kan også filtrere på dato, ansatt, prosjekt eller status. Om nødvendig kan du inkludere tidligere eksporterte utlegg ved å krysse av for “Inkluder eksporterte” dersom de skal overføres på nytt.
-
Klikk “Forhåndsvis eksport”

- I forhåndsvisningen får du presentert hver eksportert linje, og systemet forsøker å slå sammen linjer med lik ansatt, lønnsartkode, sats og typebeskrivelse. Gå gjennom listen og foreta en stikkprøvekontroll for å sikre at dataene er riktige. Dersom noe mangler, for eksempel lønnsartkode, eller andre avvik oppdages før eksport, vil dette vises med en tydelig merknad nederst i bildet. Rett opp eventuelle mangler før du utfører eksporten, ellers vil de aktuelle linjene og tilhørende reiseregning ikke bli overført.

- Klikk “Eksporter til Lønnssystem”.
Når prosessen er ferdig, får du status for eksporten:
🟢Vellykket (grøn): Alle linjer eksportert uten feil
🟡 Delvis vellykket (gul): Eksport med advarsler
🔴 Feilet (rød): Eksport kunne ikke fullføres
Oppstår det feil eller advarsler, bør du lese feilmeldingen for å finne årsaken. Kontakt Proresult support med skjermbilde av feilmeldingen og forhåndsvisningen hvis du ikke finner løsningen selv. Reiseregninger som eksporteres uten feil merkes med eksportnummer for lønnskjøringen. Feilførte eller delvis overførte reiseregninger får ikke status eksportert og kan sendes på nytt.Merk: Det kan være system-spesifikke funksjoner for de ulike lønn/regnskapssystemene. Se egen brukerdokumentasjon for de enkelte systemene for mer informasjon.